
2015
年部门收支预算总表
| ||||
单位名称: 江门市财政局
| 单位:万元
| |||
收入
| 支出
| |||
项目
| 预算数
| 项目
| 预算数
| |
一、公共财政预算收入
| 4,448.91
| 一、一般公共服务支出
| 4,175.88
| |
二、外交支出
| ||||
二、基金预算收入
| 三、国防支出
| |||
四、公共安全支出
| ||||
三、专款专用资金收入
| 五、教育支出
| 38.20
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六、科学技术支出
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四、事业收入
| 七、文化体育与传媒支出
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八、社会保障和就业支出
| 347.19
| |||
五、事业单位经营收入
| 九、社会保险基金支出
| |||
十、医疗卫生与计划生育支出
| 219.27
| |||
六、其他收入
| 十一、节能环保支出
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十二、城乡社区支出
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十三、农林水支出
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十四、交通运输支出
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十五、资源勘探信息等支出
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十六、商业服务业等支出
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十七、金融支出
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十八、国土海洋气象等支出
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十九、住房保障支出
| 175.37
| |||
二十、粮油物资储备支出
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二十一、其他支出
| ||||
本年收入合计
| 4,448.91
| 本年支出合计
| 4,955.91
| |
七、上级补助收入
| 55.00
| 二十一、上缴上级支出
| ||
八、附属单位上缴收入
| 二十二、对附属单补助支出
| |||
九、用事业基金弥补收支差额
| 二十三、结转下年
| |||
十、上年结转结余
| 452.00
| |||
收入总计
| 4,955.91
| 支出总计
| 4,955.91
| |
2015
年部门公共财政预算拨款 及基金预算拨款支出预算表(基本支出) | ||||||
单位:江门市财政局
| 单位:万元
| |||||
科目编码
| 科目名称
| 合计
| 公共财政 预算拨款 | 基金预算 拨款 | ||
类
| 款
| 项
| ||||
合 计
| 2,358.40
| 2,358.40
| ||||
201
| 一般公共服务支出
| 1,616.35
| 1,616.35
| |||
06
| 财政事务
| 1,616.35
| 1,616.35
| |||
01
| 行政运行
| 1,557.22
| 1,557.22
| |||
50
| 事业运行
| 59.13
| 59.13
| |||
205
| 教育支出
| 0.20
| 0.20
| |||
08
| 进修及培训
| 0.20
| 0.20
| |||
03
| 培训支出
| 0.20
| 0.20
| |||
208
| 社会保障和就业支出
| 347.19
| 347.19
| |||
05
| 行政事业单位离退休
| 347.19
| 347.19
| |||
01
| 归口管理的行政单位离退休
| 335.59
| 335.59
| |||
02
| 事业单位离退休
| 11.60
| 11.60
| |||
210
| 医疗卫生与计划生育支出
| 219.28
| 219.28
| |||
05
| 医疗保障
| 184.30
| 184.30
| |||
01
| 行政单位医疗
| 177.48
| 177.48
| |||
02
| 事业单位医疗
| 6.82
| 6.82
| |||
07
| 计划生育事务
| 34.98
| 34.98
| |||
99
| 其他计划生育事务支出
| 34.98
| 34.98
| |||
221
| 住房保障支出
| 175.38
| 175.38
| |||
02
| 住房改革支出
| 175.38
| 175.38
| |||
01
| 住房公积金
| 162.96
| 162.96
| |||
03
| 购房补贴
| 12.42
| 12.42
| |||
2015
年部门公共财政预算拨款 及基金预算拨款支出预算表(项目支出) | ||||||
单位:江门市财政局
|
单位:万元
| |||||
科目编码
| 科目名称
| 合计
| 公共财政 预算拨款 | 基金预算 拨款 | ||
类
| 款
| 项
| ||||
合 计
| 2,090.51
| 2,090.51
| ||||
201
| 一般公共服务支出
| 2,052.51
| 2,052.51
| |||
06
| 财政事务
| 2,052.51
| 2,052.51
| |||
02
| 一般行政管理事务
| 661.67
| 661.67
| |||
04
| 预算改革业务
| 5.00
| 5.00
| |||
05
| 财政国库业务
| 245.00
| 245.00
| |||
07
| 信息化建设
| 251.56
| 251.56
| |||
08
| 财政委托业务支出
| 720.00
| 720.00
| |||
99
| 其他财政事务支出
| 169.28
| 169.28
| |||
205
| 教育支出
| 38.00
| 38.00
| |||
08
| 进修及培训
| 38.00
| 38.00
| |||
03
| 培训支出
| 38.00
| 38.00
| |||
2015
年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
| ||
单位名称:江门市财政局
|
单位:万元
| |
项目
| 本年预算数
| |
合计
| 111.35
| |
1
、因公出国(境)费用
| ||
2
、公务接待费
| 39.25
| |
3
、公务用车费
| 72.10
| |
其中:(1)公务用车运行维护费
| 72.10
| |
(2)公务用车购置
| ||